部门重点领域廉洁风险防控自查报告
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2024-04-04
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XX 部门重点领域廉洁风险防控自查报告
根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监
督工作的通知》要求,XX 部门积极推进廉洁风险防控工作
认真查找廉洁风险点,完善防控措施,健全内控机制,现
将有关情况报告如下:
一、自查情况
1.认真梳理,确定重点领域,全面查找风险点
在校纪委的部署和指导下,XX 部门从 2021 年12 月
起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作,对
XX 部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排
查,同时对照防控制度举措进行梳理修订。
一直以来 XX 部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从
2017 年起,组织梳理 XX 内部控制制度,认真编制职权目
录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力
的内部运行,编制完成了职权目录,明确各部门关键岗位
职责、可能存在的风险点,建立了相应的控制制度和内部
运行流程图。
在本次梳理过程中,组织专班人员在已建立的内部控
制项目基础上,对 XX 各个业务领域再次进行全面梳理,从
风险领域-风险点-表现形式-防控措施-
职责分工等项目,逐个讨论分析,确定了包括人事与
薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作
管理、国有资产管理(设备、家具)、商铺管理、库房管
理、维修服务管理等在内的 XX 部门十大重点领域,初步排
查梳理 20 余个风险点。
2.自查整改,制定落实措施,不断促进规范
针对 XX 确定的十大重点领域,分别由相关中心负责人
牵头推进落实梳理自查工作,相关管理部门参与共同研讨
在对照业务管理工作环节、工作流程,查找风险点,分析
廉洁风险的表现形式,制定修订防控措施的同时,各业务
部门结合自查反馈意见,修改完善清单各项内容。
2022 年上半年,重点针对 XX 人事薪酬、财务、采购
与合同管理等涉及面较广的领域,加强了内部检查,开展
培训沟通和修订完善;下半年结合检查,重点对清单中涉
及库房管理、维修服务、国有资产、商铺管理、技术和服
务合作领域的内容进行了再次讨论修订。11 月,XX 部门
组成检查组专班对防控措施落实情况进行专项检查,以查
促改,及时调整管理举措、进一步修订完善防控措施及相
关管理制度。
据不完全统计,就本次“廉洁风险防控工作”,XX 部
门共召开干部会议 8次,组织小型座谈沟通、部门交流等
数十次,专项自查 16 项次;2022 年底完成重点领域廉洁
风险防控清单的 10 大领域 27 个风险点 66 个表现形式,
完善近 100 条防控措施。
二、主要做法
1.领导重视,精心组织。XX
摘要:
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XX部门重点领域廉洁风险防控自查报告根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知》要求,XX部门积极推进廉洁风险防控工作认真查找廉洁风险点,完善防控措施,健全内控机制,现将有关情况报告如下:一、自查情况1.认真梳理,确定重点领域,全面查找风险点在校纪委的部署和指导下,XX部门从2021年12月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作,对XX部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查,同时对照防控制度举措进行梳理修订。一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从2017年起,组织梳理XX内部控制制度,认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力...