审计总结:利用计量实权贪污腐败的37种手法
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2024-12-13
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侵权投诉
审计总结:利用计量实权贪污腐败的 37 种手法
1、与运输商勾结,利用公司空白验收单从供应商处提货,倒卖
非法获利。
2、开假入库验收单,无实物入库。
3、通过外包单位提取资金私分,事后多结算或者减少分包管理
费。
4、伪造材料,办理入库验收手续。
5、加大分包工程结算套取资金,支付业务招待、奖金、过节费
等。
6、不据实验收结算,修改规格型号,按高价结算,收受材料商
贿赂。
7、在租赁过程中虚报租金,阴阳票据骗取公款。
8、利用采购验收物资,虚报验收量冒领公款。
9、利用工程结算收受外协单位贿赂。
10、购买假发票,私刻两公章,模仿其他材料人员和项目经理
签字,以多家供应商名义办理虚假入库手续。
11、出具工程分包假决算书,虚列成本,套取资金。
12、分包实施过程中,材料使用混乱无记录。
13、出入库无手续,随意增加减少出入库物资数量。
摘要:
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审计总结:利用计量实权贪污腐败的37种手法 1、与运输商勾结,利用公司空白验收单从供应商处提货,倒卖非法获利。 2、开假入库验收单,无实物入库。 3、通过外包单位提取资金私分,事后多结算或者减少分包管理费。 4、伪造材料,办理入库验收手续。 5、加大分包工程结算套取资金,支付业务招待、奖金、过节费等。 6、不据实验收结算,修改规格型号,按高价结算,收受材料商贿赂。 7、在租赁过程中虚报租金,阴阳票据骗取公款。 8、利用采购验收物资,虚报验收量冒领公款。 9、利用工程结算收受外协单位贿赂。 10、购买假发票,私刻两公章,模仿其他材料人员和项目经理签字,以多家供应商名义办理虚假...