X县审计局2023年内部审计工作总结.docx

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X县审计局 2023 年内部审计工作总
2023 年指导
督 职
部 门
26 ,完成年度下达计划 22
118%,发现问 72 个, 成整 68 个,提出合理化建
议 37 条
(一)县农村审计站及所属层审计站履行内部监督
X 集体
计工作规和《审计年度计划》,成X
度,
人把,落
、 财
是加
高 审
和 专
素 质
体权益。通过对 32 个自有村财收入 50
元以上的重点村开 展 22
1.2
(二)县总医院审计科发挥内部审计监督职能作用。
一是加强政府采购内控管理和培训。进一步完善政府采
购管理内控制度,组织各成员单位经办人员培训,促进依法
依规进行政府采购工作。二是做好招投标的鉴证工作,发挥
内部审计“免疫”功能。2023 年参与总医院设备科胆道碎石
仪、远程移动会诊系统等 50 多个政府采购和自行采购项目
招投标鉴证工作,确保招投标活动流程合法合规。三是
审查经济合,维护好单位的益。全年共审核经济合 226
是参与重项目和采购
是开展总院部门的收费情况三年标外药品
值耗材自行采购管理及使情况、采购、合同四个专项审计,
三)履行
职责。一是开展 17 校长经济责审计,对审计发现的问
题提出了整改并督促各单位整改位。二是对全县民办
依据。
组织各单位会计人员对效工资发学生营养餐
校食账目、“三公”经费支等进行自查并出存在问题
单,督促整改。对审计发现的问题提出了整改
各单位整改位。三是指导基层各单位的财务会计工作,加
风险
XXXX 有计划、有目标、有重
内部审计工作,

标签: #工作总结

摘要:

X县审计局2023年内部审计工作总结2023年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内部管理,规范财政财务行为,提高经济效益。在各部门单位领导的重视下,各单位内审人员积极努力开展内审工作,积极发挥内部审计“治己病,防未病”职能作用,取得较好成效。全年内审机构共审结项目26个,完成年度下达计划22个的118%,发现问题72个,完成整改68个,提出合理化建议37条。一、主要成效(一)县农村审计总站及所属基层审计站履行内部监督职能。按照《X省村集体财务管理条例》《农村集体经济组织审计工作规范》和《农村审计年度工作计划...

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