农业局计财科关于财务收支内部审计的工作报告
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2024-06-15
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农业局计财科关于财务收支内部审计的
工作报告
根据局党组安排部署,局计财科牵头聘请第三方,对*
**产业发展中心和局属 12 家单位农机推广站、执法支队、
能源站除外,包括原水果技术推广站、原****产业研究
所)X-X 年度财务收支情况开展了内部审计,已基本完成,
现将工作情况报告如下:
一、工作开展情况
(一)制定工作方案,及时协调开展工作。按照局党
组部署要求,局计财科制定内部审计工作方案报领导审
阅,经同意后,及时联系第三方商谈协作事宜、签订工作
合同。8月19 日,成立了工作领导小组,拟文下发到各被
审计单位,要求高度重视,密切配合开展好本次审计工
作。8月20 日,第三方进驻农业科学院,内部审计工作正
式启动。
(二)召开培训会,反馈问题督促整改。第三方于九
月底完成审计工作,并出具了审计报告(初稿)。按照局
领导安排,于 10 月13 日召开农业农村系统 X-X 年度财务
收支内部审计发现问题整改暨规范财务管理业务培训会,
各被审计单位主要领导、分管领导和财务人员参会,由第
三方对本次审计存在的普遍问题进行通报,并对财务收支
管理开展业务培训。机关纪委书记、纪检组组长参会并分
别对工作提要求,最后李局长就落实整改工作进行安排部
署。会议结束后,以办公室名义印发通知,对落实问题整
改进行再部署。
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农业局计财科关于财务收支内部审计的工作报告根据局党组安排部署,局计财科牵头聘请第三方,对***产业发展中心和局属12家单位农机推广站、执法支队、能源站除外,包括原水果技术推广站、原****产业研究所)X-X年度财务收支情况开展了内部审计,已基本完成,现将工作情况报告如下:一、工作开展情况(一)制定工作方案,及时协调开展工作。按照局党组部署要求,局计财科制定内部审计工作方案报领导审阅,经同意后,及时联系第三方商谈协作事宜、签订工作合同。8月19日,成立了工作领导小组,拟文下发到各被审计单位,要求高度重视,密切配合开展好本次审计工作。8月20日,第三方进驻农业科学院,内部审计工作正式启动。(二)召...