XXX有限公司财务报销管理办法

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XXX 有限公司财务报销管理办法
、目
加强部管范公报销效管
流动资金。根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的
票据粘贴(由报销人完成)→报销人签字注明事由→部门经理
1."费用报销单"的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并
2.部门经理必用发生的实性、费用预算金与实际金
议后
3.不
4.每个报销都遵循"谁开支,谁报销"原则上,禁止以他人名义
5.每个务流程都要填一份销审批单、物供应
6.印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制
章,并加盖开票单位发票专用章。
7.在超市购买商品的,须提供超市机制发票(发票上须注明品名
单价、数量)且商品符合财务报销范围。
四、采购费用报销规定
1、需要转帐、汇款的,采购人员应提供对方公司的真实有效的相
关信息。采购人员必须对提供的银行账号承担责任,必须提供真实有
账号信息
2据公司已""息表
进行采购,报销时要提供该信息表。
出差费用报销严格按照规定如实填写差旅报销单,并在出差回来
一周内结账,财务人员对报销有关情况进行核实,如无出入,按规定
请领导审批后,方可报销。根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,
部门经理级审核签字→会计复核签字→财务经理复核签字→公司总经
1、员工因公出差产生的在途交通费、住宿费、市内交通费、
补助用标准,以公司《差旅费用管理制度》为准。
2、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达住宿标准
金额,不补偿出住宿标准部员工行承担。
3、客户因业务需要开支招待费的,报销监批准。业务
招待费报销单据必须有税务部门的发票,明公司抬头,数字
摘要:

XXX有限公司财务报销管理办法一、目的为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,效管理公司的流动资金。根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。二、适用范围本管理办法适用于本公司所有员工。三、报销审批流程票据粘贴(由报销人完成)→报销人签字注明事由→部门经理审核→签字财务预审签字→总经理签字→财务付款或收款。备注:1."费用报销单"的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。2.部门经理必须对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏...

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