县审计局2022年工作总结和2023年工作思路
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2024-05-08
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县审计局 2022 年工作总结和 2023 年工作思路
一年来,县委审计办、县审计局在县委、县政府、市审计局和县委审计委
员会的正确领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,
踔厉奋发、接续奋斗,推进各项工作上新台阶。
一、唯忠作表率,始终发挥政治引领作用
以“三个坚持、三个不动摇”推进理论武装、党的领导、大局观念走深、
走实、走心,深刻领悟“两个确立”,坚决做到“两个维护”。
(一)坚持理论武装不动摇。强化理论自觉,发挥党组中心组学习的“风
向标”和“排头兵”作用,认真学习贯彻践行党的二十大精神和习近平新时代
中国特色社会主义思想,推动全体党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把
稳思想之舵,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。
(二)坚持党的领导不动摇。深刻领会习近平总书记关于“审计机关首先
是党的政治机关”的重要论述,自觉把强化党的领导体现到机构职责定位并融
入到审计工作各环节。积极贯彻落实请示报告制度,全年向市委审计办和市审
计局报告事项 5 次,向县委审计委员会请示报告事项 14 次。
(三)坚持大局观念不动摇。从推进全县经济社会发展和推动审计事业高
质量内涵式发展的高度出发,认真贯彻各级审计委员会会议精神,确保充分发
挥审计委员会把方向、谋大局、定政策、促改革的作用,进一步谋划工作计划、
细化工作举措,坚持在汇报衔接、协调配合、部署安排上下功夫,有力指导全
县审计工作开展。
二、唯实作表率,全力围绕中心服务大局
全年谋划审计项目 20 个,审计查出主要问题金额 64796 万元,促进整改落
实金额 9779 万元;编写上报审计要情专报和专题报告、调研报告得到县委、县
政府主要领导批示 26 次,推动制度出台 16 项。
(一)围绕执行绩效,深化预算管理审计。发现预算编制不完整不准确、
就业专项资金专户未及时撤销、预算绩效管理制度不健全和监控落实不到位等
问题,推动有关部门落实整改金额 5722.88 万元。
(二)围绕共同富裕,深化民生领域审计。全县储备粮专项审计调查移送
案件线索 3 起,提炼的大数据审计方法获评市 2022 年度优秀大数据审计案例。
实施全县公共卫生服务体系建设情况专项审计调查,发现未及时上缴应缴财政
收费收入、基层医疗卫生服务人才紧缺、乡镇卫生院医疗业务弱化等问题,促
进相关单位上缴财政专户431 万元。
(三)围绕履职尽责,深化经济责任审计。
实施县交通局、县住建局、县工业园区等 3 个部门和4个乡镇领导干部经
济责任审计。原县工业园区领导干部经济责任审计有效推动安置房建设提速,
维护被拆迁群众的根本利益。县住建局经济责任审计,发现自然灾害综合风险
普查专项资金两年未使用等问题,促进县设计研究院收回应收账款 532.79 万元。
乡镇领导干部经济责任审计,揭示政府投资项目严重超工期、道路保洁项目绩
效考核管理和执行不到位、乡镇资产长期未入账等问题,促进规范财政资金和
政府投资项目管理。
(四)围绕政令畅通,深化政策跟踪审计。农业高质量审计调查,充分运
用大数据分析、无人机踏勘、卫星图斑分析等技术手段,反映种粮补贴面积核
实工作存在漏洞、高标准农田建设存在“高标上山”、建设项目未及时办理结
算、农机购置补贴机具核验工作不到位,“肥药两制”改革数字化管理系统使
用率低和肥药“进—销—用—回”未实现信息化全链闭环管理等问题。促进合
理规划高标准农田建设,完善粮食补贴面积核实工作。
(五)围绕项目落地,深化政府投资审计。在政府投资项目跟踪审计中发
现项目政策处理留尾巴、少数项目进度严重滞后、监理人员到位率低、预算编
制不及时影响工程概算控制、财政统筹资金未足额到位和医疗专项采购滞后影
响医院投用等问题。推动有关部门出台加强建设项目施工现场管理制度,规范
政府投资项目管理。
(六)围绕国企改革,深化企业全覆盖审计。*矾矿文旅集团审计,发现企
业转型未达预期、矿山关闭后续转型工作未完成和对下属企业监管不到位等问
题。公投集团审计,发现往来款未及时清理、工程合同签订不规范和工资支付
不合规等问题。以审促改,有力维护国有资产安全完整。
三、唯新作表率,大力推进审计改革发展
认真贯彻落实变革型组织要求,扎实推动督促整改、科技强审、研究型审
计、政府投资审计转型,确保工作出成效、出实效。
(一)强化督促整改有实效。一是以重大审计问题清单为抓手,纳入市级
问题清单 10 个已全部整改到位,纳入县级问题清单 10 个,已完成整改 9 个。
清单指数排名全省前列,同时《农村集体资金存放随意性大》入选市级示范案
例。二是以县委审计委员会为抓手,及时开展顺向监督,第一时间向县委审计
委员会主要领导报送审计情况,批示相关责任单位强化整改。三是以监督部门
联动为抓手,及时把审计发现问题线索移交县纪委监委处理,并为县委巡察办
及时提供涉及被巡察单位的审计报告,联动倒逼整改。四是以“两函”促改为
抓手,根据问题不同性质,发送审计整改建议函4份,整改督办函7份,建立
工作台账,整改一个销号一个,强化审计跟踪督促问题整改。五是以重点工作
会议为抓手,推动重大审计问题纳入县委重点工作视频连线会和县长办公会议,
严格被审计单位是审计查出问题整改第一责任人的整改要求。
(二)推进科技强审有实效。一是推进大数据审计方式运用,在县城高质
量发展、储备粮管理、财政同级审、农业高质量发展、公共卫生体系建设等审
计项目中充分借力大数据分析方法,大大提升审计效率。二是推进“金审”三
期工程运用,积极做好系统的推广使用和运行保障服务。三是
推进数字化成果运用,积极参与审计整改一体化智能管理系统的试点任务,
并指导好被审计单位和科室用好该应用对问题进行挂销号。建议各相关部门充
分借力数字化改革东风,扎实推进“浙农优品”购销软件使用率低、公共卫生
系统多而不互通等信息系统审计发现问题和征迁电子档案化的整改。
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县审计局2022年工作总结和2023年工作思路一年来,县委审计办、县审计局在县委、县政府、市审计局和县委审计委员会的正确领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,踔厉奋发、接续奋斗,推进各项工作上新台阶。一、唯忠作表率,始终发挥政治引领作用以“三个坚持、三个不动摇”推进理论武装、党的领导、大局观念走深、走实、走心,深刻领悟“两个确立”,坚决做到“两个维护”。(一)坚持理论武装不动摇。强化理论自觉,发挥党组中心组学习的“风向标”和“排头兵”作用,认真学习贯彻践行党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,推动全体党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,坚决维护党中...