区审计局巡察整改评估报告
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2024-05-07
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区审计局巡察整改评估报告
区委巡察办:
根据区委巡察工作统一部署,区委第四巡察组于 3月
29 日至 5月15 日对区审计局进行了为期 45 天的集中巡察。
7月16 日,区委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,
在肯定我局工作的同时,指出了我局存在的 3个大类、18
个问题。经区审计局全局上下凝心聚力抓整改,现已全部
整改完毕,现作出如下评估报告。
一、领导班子落实巡察整改总体情况
(一)提高站位,迅速部署。在巡察意见反馈后,区
审计局第一时间召开召开巡察整改工作部署会,成立巡察
整改工作领导小组,对巡察组反馈的三方面 18 个问题进行
梳理和认领,要求以巡察组反馈的意见为“镜子”和“尺
子”,全面检视自身工作,深入剖析问题根源,以高度的
责任感和紧迫感落实好各项整改工作,切实把落实整改化
作改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。
(二)加强领导,落实责任。为加强对巡察反馈问题
整改落实工作的领导,区审计局坚持以上率下、真抓实改
迅速成立巡察整改工作领导小组,由 X同志担任组长,
X、X同志担任副组长,4名同志为成员。领导小组下设办公
室,X同志兼任办公室主任,具体负责巡察反馈意见整改组
织协调
等日常工作。
(三)聚焦问题,立行立改。区审计局紧扣巡察反馈
的意见和提出的工作要求,深入分析问题、查找原因、明
确方向,及时制定巡察整改方案,细化任务分工,实行台
账式管理。根据问题性质和整改要求,分类施策、精准发
力,绝不避实就虚,绝不流于形式,对能够立行立改的整
改事项,实行逐项销号,整改到位一项对账销号一项。对
还未整改完毕和需要长期坚持的任务,明确责任人和整改
时限,倒逼进度,确保巡察整改问题一个不落、按时完成
见底清零。
(四)完善机制,巩固成效。区审计局坚持“当下
改”与“长久立”相结合,边整改,边建章立制,坚持举
一反三、以点带面、以现象挖根源,建立长效机制,修订
完善相关制度,以加强制度执行促规范管理保长效落实,
从根本上解决制约审计局高质量发展的瓶颈性问题,不断
巩固和扩展整改成果,形成互相衔接、互相配套的长效工
作机制。
二、局主要负责人组织落实巡察整改情况
(一)深化思想认识。巡察反馈以来,区审计局局长
高度重视整改工作,把巡察整改作为当前一项重大政治任
务、核心任务来抓,迅速召开领导班子会议,从讲政治、
讲党性的高度,推动班子成员进一步深刻认识巡察整改工
摘要:
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区审计局巡察整改评估报告 区委巡察办: 根据区委巡察工作统一部署,区委第四巡察组于3月29日至5月15日对区审计局进行了为期45天的集中巡察。7月16日,区委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,在肯定我局工作的同时,指出了我局存在的3个大类、18个问题。经区审计局全局上下凝心聚力抓整改,现已全部整改完毕,现作出如下评估报告。 一、领导班子落实巡察整改总体情况 (一)提高站位,迅速部署。在巡察意见反馈后,区审计局第一时间召开召开巡察整改工作部署会,成立巡察整改工作领导小组,对巡察组反馈的三方面18个问题进行梳理和认领,要求以巡察组反馈的意见为“镜子”和“尺子”,全面检视自身工作,深入剖析...