权力运行廉政风险排查表

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侵权投诉
权力运行廉政风险排查表
单位:
序号 廉政风险点 防范措施
1经营管理活动不规范,相关法规、制度执
行不到位。
严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规,严格执行门店经营质量管理办法等制度,按照制度流程和年
度运营方案开展落实经营活动。
2医疗器械采购不按规定审批,擅自向新的
供货商采购产品。
向加盟单位以外的其他单位采购货物,参照集团招投标管理办法,对供货单位的资质、信誉、产品质量和价格进行
比选,在签订合作协议后方可进货。为保证品质,禁止零星采购。针对疫情等不可预期的、突发状况,确实需要零
星采购的,经公司领导班子集体讨论,并报集团监审部门同意后方可实施。
3销售定价不合理,随意定价。 向*****采购的产品,严格按照 ERP 系统定价出售,做到货、款、销售记录保持一致。促销活动方案、折扣权限,
根据成本测算,集团讨论决定,并严格执行。
4费用结算不及时,随意开具发票金额和内
容。
门店产品销售、发票开具根据实际情况办理,每个班次交接班互查,财务定期复核。单位批量采购需要先开票后付
款的,需预先提交公司领导审批,凭审批单到店预先提货开票。
5产品库存管理养护不到位。 严格遵守和执行医疗器械管理法规,掌握医疗器械检验质量技术和标准。实耗实销,定期盘点,逐月统计,帐物相
符,台账清晰,增强责任心。
6
人事管理方面,对不符合条件的人推荐,
考察中做出不真实的评价。内部考核不严
谨,造成不良影响。
加强人事相关规定制度的学习,严格执行部、员工任用和管理的相关办法,透明公开公的实施。组织内部
考核作,确保考核资的准确和考核结的公、公。严格执行“三重大”制度,落实责任追究严格按照
公司考核制度。
7行政办公用品、物资采购和使用审核不严
格,造成费。 办公物资采购前须获分管领导审批,保存、领用做好登记,减少库存,采购做到货比三家
8财务报销审核关不严格,导致
额报销等现象
严格按照财务制度和相关流程要办理各项费用报销和审批。严格执行计法相关规定,以及公司财务制度。自
内部审计,以及上级单位开展的专项财经律执行情况检查。定期在适当公开经费收支情况。
9标准、规格接现铺张浪
费。 遵守公务接办法,严控“三公经费”支出,避免浪费。严格落实相关费用报销作制度。
10使或机密
散失、不完整
严格执行印章管理制度,实行责制,印章使用严格遵守相关审批流程。案及时记存完善档案保
管、保制度,实行借阅登记制度。
摘要:

权力运行廉政风险排查表单位:序号廉政风险点防范措施1经营管理活动不规范,相关法规、制度执行不到位。严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规,严格执行门店经营质量管理办法等制度,按照制度流程和年度运营方案开展落实经营活动。2医疗器械采购不按规定审批,擅自向新的供货商采购产品。向加盟单位以外的其他单位采购货物,参照集团招投标管理办法,对供货单位的资质、信誉、产品质量和价格进行比选,在签订合作协议后方可进货。为保证品质,禁止零星采购。针对疫情等不可预期的、突发状况,确实需要零星采购的,经公司领导班子集体讨论,并报集团监审部门同意后方可实施。3销售定价不合理,随意定价。向*****采购的产品,严...

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